Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Территория 1С (http://forums.kuban.ru/f1040/)
-   -   (БУХ БП 2) Типовая, Как сделать вручную операцию только по НУ (http://forums.kuban.ru/f1040/buh_bp_2_tipovaya_kak_sdelat-_vruchnuyu_operaciyu_tol-ko_po_nu-6280790.html)

mrOrange 18.11.2014 07:57

(БУХ БП 2) Типовая, Как сделать вручную операцию только по НУ
 
Бух хочет сделать операцию ДТ 97.21 сумма НУ, как это можно сделать в программе?

VZ 18.11.2014 08:27

Утешь буха: никак. Во-первых, без кредита ему никак не обойтись: "двойная проводка" - это не декларация вроде предвыборного обещания, а реальное правило, вшитое намертво.
Во-вторых, флаг "НУ" означает, что операция должна включать движения по налоговым регистрам в дополнение к бухгалтерским.

Если хоЦЦа сделать движения не по шаблонам, встроенных в конфу в виде документов, то берем в руки Операцию (полное название: "Операция (бухгалтерский и налоговый учет)"), и творим самостоятельно. И в регистрах тоже.

mrOrange 18.11.2014 08:35

Да, придется самому сделать документ "Операция творю то, что хочу"

VZ 18.11.2014 08:45

2-mrOrange > Читать ответ внимательно - не? Такой документ уже есть, название указано.

Ткачик 18.11.2014 11:34

(3) Неужели и правда есть документ, позволяющий сделать проводку по балансовому счету с одним только дебетом, без кредита???

VZ 18.11.2014 13:25

4-Ткачик > ИсчО один внимательный читатель: (1), вторая фраза.
На что надеется мистер Оранжевый - мне неведомо. Возможно, ему близка мысль "Течет вода Кубань-реки, куда велят большевики"?
Так я лично придерживаюсь другого: "Реальность не исчезнет, если вы ее отвергните".

mrOrange 18.11.2014 13:27

Как сделать документом "Операцию (полное название: "Операция (бухгалтерский и налоговый учет)")" одностороннюю проводку по НУ?

VZ 18.11.2014 13:40

6-mrOrange > Повторение - мать учения? НИКАК.
Переходите на папирус, деревянные счеты - там это реализовано.

mrOrange 18.11.2014 13:46

[quote=VZ;37173951] 6-mrOrange > Повторение - мать учения? НИКАК. Переходите на папирус, деревянные счеты - там это реализовано. [/quote]
вот поэтому я и написал , что если хочется, то нужно самому писать документ, и его нет в конфе.
то,что написано в №3) не отражает желание, которое написано в (0)

VZ 18.11.2014 13:56

8-mrOrange > Тогда смотрим (5): "Реальность не исчезнет, если вы ее отвергните".
Вариант: "Реальность - это то, что остается, когда от нее отворачиваются".

qweqwe123123 18.11.2014 14:32

8-mrOrange > "односторонние" проводки возможны только по забалансовым счетам. и документ не поможет.
такой ответ устроит?

Блондинка в шок 18.11.2014 14:52

10-Зелёный тролль >хм.. [em]забалансовым[/em]?

можно делать "псевдоодносторонние проводки" - с одной стороны балансовый счет, с другой - [em]внебалансовый[/em] (не [em]забалансовый[/em]!)

классический пример - счет 00.
никто ведь не запрещает сделать проводку Дт 97.21 - Кт 00?
зы: баланс, правда, развалится, но ведь это фигня.. ну подумаешь, актив с пассивом расползутся... :)

VZ 18.11.2014 14:55

10-Зелёный тролль > Конечно, нет :D Бушка хочет именно балансовый: чтоб долг предприятия исчез, и не колол глазоньки каким-то ляпом.
И бушка в растерянности: что делать с бумагой - она знает: завернуть в неприятный документ селедку, порвать в нужном месте, .... А вот что делать с безжалостной БД???

Гена 18.11.2014 16:28

в ручной операции:
Дт 97.21 - Кт 97.21 Сумма ... Сумма_НУ_Дт Сумма ... Сумма_НУ_Кт пусто

nasakin 18.11.2014 18:54

(13) Так не прокатит при закрытии месяца, вылезет кривое сальдо на 68.4.2 либо на 99 на 20% от суммы проводки

nasakin 18.11.2014 19:03

Нужно сделать 2 проводки
1)Дт 97.21 БУ 0 НУ 1000 ВР -1000 Кт 99 БУ 0 НУ 0 ВР 0
2) Дт 68.4.2 Кт 77 200
Насчет последней проводки не уверен + или -

qweqwe123123 18.11.2014 20:58

11-Блондинка в шок > пририсуйте мне на 51ый счёт ваших пару сот тысяч через 00 счёт. я не против. :-)

Buhta 18.11.2014 22:04

а на 7-ку перейти уже советовали? кстати, а как в 8-ке вводятся начальные остатки по НУ, если они не совпадают с бухгалтерскими? может каким-то подобным образом можно достичь требуемого? ввести задним числом или в начальные остатки. а если в текущем расхождение, которое подобным образом пытаются скорректировать, то возможно ОНО/ОНА и имеют место быть и 20% не лишние...

VZ 19.11.2014 01:20

17-Buhta > Остатки либо совпадают, либо имеем что-то с забора переписанное.
Кстати, счет-то какой замечательный... По страхованию! В валюте!! Не какой-то "уе" :D

Buhta 19.11.2014 10:31

18-VZ > а для чего тогда налоговый учет, если остатки всегда совпадают? не, кроме привычных расхождений по ОС, еще много расхождений может быть, просто не все сталкиваются:) вот, например, как раз по страхованию;)

VZ 19.11.2014 11:19

19-Buhta > Вовсе не "всегда": несовпадение остатков БУ и НУ говорит о каких-то незавершенных операциях. Операциях, которые могут быть завершены только через некоторое время.
Вообще-то, это вполне рутинная ситуация: то же самое "закрытие месяца", например (включаются затраты по оплате труда, распределяются непрямые затраты по хитрому алгоритму...). Тот же НДФЛ: между получением дохода и попаданием денежек в бюджет проходит некоторое время, кроме того, окончательный расчет достоверен даже не в конце налогового периода, а после всех расчетов за этот период.
"Перенос базы" режет эти все операции. Отсюда и "остатки по НУ" (в широком смысле, не только "по прибыли"). Отсюда и правило "переносить по границе периода". Естественно, наименьшие потери будут на границе года.


Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.