Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Территория 1С (http://forums.kuban.ru/f1040/)
-   -   БП 8,2 и СЗВ за 2011 (http://forums.kuban.ru/f1040/bp_8_2_i_szv_za_2011_a-2324539.html)

qweqwe123123 12.03.2012 11:55

БП 8,2 и СЗВ за 2011
 
в документах уплаты страховых взносов, в отчете РСВ, в платежках и выписках фигурирует сумма больше той, что в СЗВ на сумму долга за предприятием на начало года.
такое расхождение нормально? разве не должны все уплаченные взносы попадать в СЗВ?

qweqwe123123 12.03.2012 12:01

причем долг на начало года гасился в апреле, а расхождение на сумму долга в отчете за 4 кв

qweqwe123123 12.03.2012 12:10

все уже забыли??

qweqwe123123 12.03.2012 12:19

как указать задолженность по страх взносам на начало года по конкретным сотрудникам?

qweqwe123123 12.03.2012 12:20

для СЗВ

VZ 12.03.2012 12:46

С "задолженностью по страховым вносам" все достаточно просто: в передаваемых в ПФР отчетах содержится и сумма "начислено", и сумма "уплачено" (не более "начисленного"). Так что здесь ясность как раз есть.
Но в сабже вопрос совершенно другой. Ну абсолютно просто: "[em]в платежках и выписках фигурирует сумма больше той, что в СЗВ на сумму долга за предприятием на начало года[/em]".
Иначе говоря, автор немножко стесняется спросить прямо6 "Мы перечисляли от ужаса перед ПФР с запасом, и теперь не знаем, как зачесть этот аванс" :D
Ответ "ПФР вам все простит" его почему-то не утешает...

victuan 12.03.2012 14:18

Если в строке 150 РСВ-1 текущего квартала и в в строке 150 РСВ-1 прошлого квартала нет отрицательных чисел, то уплачено в РСВ-1 и СЗВ-6-1(2) /АДВ-6-2/ должны строго совпадать (с точностью до 1 рубль*кол-во пачек).

qweqwe123123 12.03.2012 14:20

нет

была недоплата на начало 2011 года, она и отображается в РСВ
её погасили в апреле 2011 платёжкой

беда в том, что за декабрь 2011 заплатили в 2011 полностью.
в РСВ всё показываается правильно (в этой части).
А в СЗВ по 4 кв сумма уплаченная меньше на сумму задолженности на начало года.

Имхо, прогрнамма не видит сумм задолженности по сотрудникам на начало года.
Учёт начали вести как раз с 2011 в БП.
Как эту задолженность ручками разнести по сотрудникам, чтобы учитывалась в СЗВ?

релиз последний.

qweqwe123123 12.03.2012 14:28

7-victuan > условие по строкам РСВ выполняется (за 9 мес и за год). но в СЗВ уплаченное меньше на сумму долга на начало года.

qweqwe123123 12.03.2012 14:28

в СЗВ за год

VZ 12.03.2012 15:13

9-Зелёный тролль > Сколько уплачено, когда, и за какой период определяется документами [em]Расчеты по страховым взносам[/em] ("Документы учета НДФЛ и налогов (взносов с ФОТ"). Оттуда и берется "уплаченное" (итого, по организации в целом).

victuan 12.03.2012 17:32

8-Зелёный тролль >Как всё запущено.
Мне лениво распинаться, если даже азбука тебе пенсионная не знакома...
Пусть кто-нибудь другой...

Write 12.03.2012 19:04

(8) Ведение учета с чего началось (был перенос)?
Раздобыть принятые в ПФР комплекты прошлых периодов и через кнопочку Добавить в подготовке данных для передачи в ПФР.

qweqwe123123 13.03.2012 02:33

13-Write > легко сказать, раздобыть...
11-VZ > на начало года долг 1000, начисления каждый месяц по 2000, в январе выплат не было, в апреле было уплачено 3000, в декабре 4000, в остальные месяцы по 2000. документы Уплаты разнесены соответственно платежкам. в годовом отчете РСВ сумма уплаченного равна 8000, а в СЗВ 7000. почему?
в отчетах за 1,2,3 кв всё сходится.

qweqwe123123 13.03.2012 02:38

13-Write > типа был перенос из 7.7, потому руками чо-то там как-то там долго и упорно, как рассказывают. зп ведут в этой же базе с нового года. до 2011 были другие бухи и директор - все были другие. в начале же года пришли и аудиторы и... в общем, концов нет.

qweqwe123123 13.03.2012 02:41

12-victuan > ты реально понял, что я спрашиваю? я спрашиваю почему они не совпадают и как исправить.
u see?

victuan 13.03.2012 04:53

16-Зелёный тролль >Конечно, я понял. Овет в (13), но он тебе неприемлем. Если за предыдущий период файлы хмл не сохранены или нельзя их снова сформировать из пред.программы гарантировано в том же виде, то вариантов у тебя больше нет - ни одного.

Write 13.03.2012 08:25

(15) Если есть распечатанные СЗВ-6, то можно начислить ЗП за 2010 год, сформировать ИС, а оплаты разнести в ручную по сотрудникам из распечатаных форм (в любом случае правильно сведенная ЗП и налоги с ФОТ за 2010 год в БП вам еще пригодится).
Есть еще вариант загрузить за 2010 какие есть файлы ПФ (где то их формировали), а затем подкорректировать по распечатаным формам оплаты.


Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.